為進一步做好省審計廳融資平臺審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作,8月11日下午,集團審計內(nèi)控部召開審計整改工作討論會。
會上,審計內(nèi)控部相關(guān)負責(zé)人對審計發(fā)現(xiàn)的三類十九個問題逐一進行深入分析,從完善制度、規(guī)范管理、分類施策、細化措施等多角度剖析問題產(chǎn)生的原因、應(yīng)對的方法和整改的措施,明確整改責(zé)任單位。并對大家提出的問題進行了一一解答。
參會人員表示,此次整改工作討論會既提高了大家對審計整改工作的重視程度,又理清了整改工作推進的方法和措施,對日后的業(yè)務(wù)推進有很大的幫助。
集團發(fā)展經(jīng)營部、財務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)園、能源公司、置業(yè)公司、投資公司、發(fā)展集團相關(guān)人員參加。